集團公司內部審計工作經過周密籌備,於9月正式開(kāi)展,目前正在按計(jì)劃(huá)有序推進。
根據(jù)國家、省市法律法規、行業(yè)準(zhǔn)則(zé),結合集團公司實際,詳細編製2023年度內部審計計劃,確立了指導思想、審計目標、審計項目與範圍、審計內容、審計程序與時間等關鍵要素,通過訪談調研形式,了解權屬公司業務開展情況(kuàng),編製了內部審計工作方案。根據集團(tuán)黨委會、董事會研究意見,成立了由風控管理(lǐ)部人員(yuán)組成的審計(jì)組,開展工作。駐場首日,審計組與(yǔ)權屬(shǔ)公司(sī)領導班子及中(zhōng)層負責人召開進場會,隨後進(jìn)行(háng)人員訪談、現(xiàn)場檢查、材料核查等。集(jí)團內部(bù)審計工作得到權屬公司積極配合,提供有關資料和必要(yào)工作條件,目前現場工作仍(réng)在進行(háng)中。
集團公司堅持(chí)構建集中統一、全麵覆蓋、權威高效的內部審計監(jiān)督體係,以國家法律法規、內控規範(fàn)為準繩,發現並提示問題和隱患,助力整改落實和跟蹤,推動普遍型問題統籌管理提升,提高內審監督與服務實效,發揮內部審計在完善治理、規範管理、防範(fàn)風險(xiǎn)等方麵的基礎性和源頭性(xìng)作用,促進集團高質量發展。